36节课构建全面税务实操能力
欢迎学习《36节课构建全面税务实操能力》课程,这是一门专业的税务实操技能培训课程 ,帮助学员快速掌握税务操作技巧,提升在税务领域的实操能力。课程结合了行业大咖的经验和实际案例,提供了系统 、全面的税务实操知识和技能 。
我们的课程《税务实操》旨在通过20天的系统培训,帮助您掌握税务操作的核心技巧和实操能力。课程内容结合了税务专家的经验和实际案例 ,涵盖了税务画像与定位、获客与引流、噱头与装置、裂变与准备 、人性与引爆、活动策划、留存与转化 、粘性与运营、节奏与痛点、精准群打造 、个人号打造、个人号变现、千人千面 、朋友圈营销、惊喜化服务、打造会员体系 、分销与转介绍、裂变教程、社群工具以及养号与安全等方面的知识和技能。
无论是刚入行的税务新手还是有一定经验的从业者,课程都能够帮助您提升税务实操技能。通过系统的学习和实际案例的分析,让学员学会如何进行税务画像与定位 ,通过获客与引流技巧吸引精准用户;让学员掌握噱头制定法和裂变方法,让现有流量快速裂变增长 。课程将深入讲解人性利用公式和活动策划技巧,提高客单价和毛利率。还将让学员学习社群运营技巧、个人号打造和变现方法 ,以及如何打造会员体系和进行分销与转介绍。
课程目录:
导引课:36节课构建全面税务实操能力–覆盖企业全生命周期的税务实操课.mp4
第01节:公司注册阶段的税务考虑.mp4
第02节_一般纳税人和小规模纳税人的选择考虑.mp4
第03节 小微企业认定及相关政策.mp4
第04节 商业模式对税负的影响.mp4
第05节 股权设置的相关税务问题.mp4
第06节 建立企业的财税管理流程.mp4
第07节 采购环节的涉税风险.mp4
第08节 费用发票的合规.mp4
第09节 销售环节中常见的涉税事项.mp4
第10节 印花税.mp4
第11节 企业纳税信用及风险防范.mp4
第12 不同销售模式下的税收成本.mp4
第13节 销售回扣佣金的税务处理.mp4
第14节 股息和利润分配相关涉税.mp4
第15节 代扣代缴义务人的关系处理.mp4
第16节 合同履行过程中常见相关涉税问题.mp4
第17节 母子公司的涉税注意事项.mp4
第18节 所得税汇算清缴1-重点关注事项梳理.mp4
第19节 所得税汇算清缴2-收入和费用跨期处理涉税.mp4
第20节 所得税汇算清缴3-职工教育经费事项.mp4
第21节 研发费用加计扣除涉税常见误区.mp4
第22节 企业融资选择和利息支出涉税事项.mp4
第23节 融资中增资扩股涉税解析.mp4
第24节 增值税即征即退的税收红包.mp4
第25节 关联方交易认定及合同涉税难点.mp4
第26节 公司资产管理中的涉税问题.mp4
第27节 资产重组中资产和股权收购的涉税问题.mp4
第28节 股权激励与员工持股平台的设计.mp4
第29节 法人和自然人持股的优劣势比较.mp4
第30节 税务稽查流程与应对.mp4
第31节 税负管理误区的涉税风险.mp4
第32节 税收筹划基本概念 、思路与误区.mp4
第33节 纳税筹划小技巧分享.mp4
第34节 股权转让的税收优化.mp4
第35节 企业清算过程中的涉税政策,注意事项及法律责任.mp4
第36节 企业清算流程的涉税处理 .mp4